2023-06-06 11:44发布
1.电子数据取证规则 1、取证程序违法的电子数据证据应当予以排除。收集、调取电子数据证据应当依照法律的规定进行。比如《最高人民法院关于民事诉讼法适用意见》第70条规定:人民法院收集调查证据,应由两人以上共同进行。调查材料要由调查人、被调查人...
(1)股票发行公司与主承销商的双向选择 主承销商(即投资银行)选择股票发行公司时,一般考虑如下几方面:是否符合股票发行条件;是否受市场欢迎;是否具备优秀的管理层;是否具备增长潜力。 而股票发行公司选择主承销商时,所依据的几条常见标准是:投...
持卡人因为未按时还款或多次套现导致的信用卡被冻结,通常只要致电信用卡客服中心说明情况,进行解冻即可,如果逾期情况不严重,只要信用卡中心确认了您欠款还清了,会马上为您办理解冻,解冻后您的信用卡就可以使用了。而对于个人不良信用记录的处理,根据央...
报表的核算结果和最终表现形式,是企业经济信息系统输出的主要渠道,是外界了解企业的主要窗口,是企业生产经营管理状态及其财务状况和经营成果现金流量的综合反映。 企业生产经营中并存着三种类型的核算:即会计核算、统计核算和业务核算,所以也就存在着相...
一、律师提前介入调查对自侦部门的挑战 (一)沉默权出现在侦查阶段的挑战。以往,犯罪嫌疑人在侦查阶段的供述和辩解得不到外力的帮助和指点,供述和辩解要靠自身独立完成,往往几个回合就如实交代犯罪事实。即使一些犯罪嫌疑人有抗拒交代的心理,但其往往不...
一、产生的前提不同 会计是为了加强经济管理,适应对劳动耗费和劳动成果进行核算和分析的需要而产生的;审计是因经济监督的需要,也即是为了确定经营者或其他受托管理者的经济责任的需要而产生的。 二、两者性质不同 会计是经营管理的重要组成部分,主要是...
一、内部审计与内部控制的关系 内部控制与内部审计之间存在一种相互依赖、相互促进的内在联系。 1.内部审计是内部控制不可或缺的组成部分 内部审计是为加强内部经济监督和经营管理的需要而逐渐发展起来的,是企业内部一种独立的评价工作,通过检查会计...
审计证据有的取证方法: (1)检查。 检查或审查,是审计人员经常采用的取得审计证据的方式,检查的主要内容是被审计单位的会计凭证、会计账簿、会计报表等书面文件资料;对资产实物的检查,则属监盘的内容。检查主要包括审调和复核。 审计人员在审阅会...
一、合同管理的基本内涵 二、合同管理制度的相关制度设计三、合同文本及技术性条款的制定四、合同的调查、签署及履行所涉问题 1.合同行为应当重视调查 公司在经营过程中与客户进行交易应当重视对相关信息的调查,特别在一些交易数额较大的交易活动...
审合同律师收费标准 审合同律师收费标准及发票开具律师发票有两种方式,一种是律师直接到律所办理,另一种是让律所开具。律师开具发票比较简单,不需要律师到律所办理,律师只需要向公司财务领取一张收据就可以了。开具发票一般来说需要以下几个步...
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