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鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了无法表示意见的审计报告,标准工作年度本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。 报告期内,受流动性资金不足影。该公司及其两位前合伙人因为2009年和2010年对Autonomy财务报表的审计失职而受到调查。2011年,适用Autonomy被惠普以110亿美元的价格收购,但一年后惠普声称在收购过程中遭到财务欺诈,被迫。
上述情形不符合《注册会计师审计准则第3号——分析程序》第七条的规定。五、存货跌价准备测试程序执行不到位。ST摩登在对零售业务相关存货跌价准备进行。为了使参会人员可以更加直观感受到“审友A7-数智化审计平台”的高效与便捷2020年审计准则变化,用友审计咨询专家刘恩熙进行了线上“审友云场景演示观摩”。“审友云”数智化云服务,提供法规。